Loading
Kiểm soát nội bộ
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ

  • Yêu cầu

    Trình độ học vấn
    • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Luật;
    • Ưu tiên UV chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và chứng chỉ luật chứng khoán,chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hoặc Các chứng chỉ về kiểm toán/ kế toán như: CPA, CIA, ACCA;
    • Có kiến thức tổng quát về kế toán, tài chính, chứng khoán và kiến thức pháp lý liên quan;
    • Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ.
    Kinh nghiệm
    • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập và ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm toán nội bộ tại các công ty chứng khoán khác.
    Kỹ năng
    • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
    • Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin;
    • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
    • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
    Yêu cầu khác (nếu có)
    • Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của công ty;
    • Chịu được áp lực công việc và nhạy bén trong giải quyết tình huống.
  • Trách nhiệm công việc

    • Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ theo quy định tại Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan; cũng như quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Kiểm Soát Nội Bộ tại OCBS.
    • Tư vấn xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm soát năm;
    • Tư vấn và chuẩn bị nội dung chi tiết cho từng đợt kiểm soát nội bộ, bao gồm: nội dung kiểm soát, thu thập dữ liệu, thời gian thực hiện, nhân sự thực hiện;
    • Tham gia thực hiện kiểm soát chi tiết đảm bảo các bước kiểm soát tại các quy trình nghiệp vụ được tuân thủ;
    • Thống nhất kết quả kiểm soát sơ bộ với các Đơn vị được được kiểm soát, đảm bảo phán ánh chính xác sự việc;
    • Rà soát và thống nhất sơ bộ Báo cáo kiểm soát nội bộ đảm bảo sự kiện được phản ánh chính xác, cảnh báo rủi ro và khuyến nghị các biện pháp khắc phục, hạn chế rủi ro;
    • Cập nhật chương trình kiểm soát đảm bảo các rủi ro trọng yếu được ghi nhận;
    • Nghiên cứu các quy trình, quy định của pháp luật; thông qua thực tế kiểm soát đề xuất các tiêu chí kiểm soát mới.
    • Tư vấn thực hiện quy trình, đảm bảo quy trình được hiểu và thực hiện hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro phát sinh;
    • Phối hợp với các phòng ban có liên quan theo sự phân công/ hướng dẫn của Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ để tư vấn xây dựng, cập nhật/ điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty;
    • Theo dõi và thực hiện các báo cáo liên quan Kiểm soát nội bộ cho Cơ quan quản lý Nhà nước;
    • Xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các thành viên trong phòng Kiểm soát nội bộ;
    • Thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác với nhân sự của các Đơn vị được kiểm soát.
    • Thực hiện các công việc khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
  • Quyền lợi

    • Văn phòng Hạng A+, không gian sang trọng;
    • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 24/7, Khám sức khỏe định kỳ;
    • Dịch vụ chăm sóc đời sống nhân viên toàn diện;
    • Thưởng hiệu quả công việc, Lễ và các khoản phúc lợi khác;
    • Các hoạt động khác: Teambuilding, YEP, sự kiện nội bộ, sự kiện cá nhân....
Tìm kiếm