Loading
Kiểm soát nội bộ
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

  • Yêu cầu

    Trình độ học vấn
    • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Luật
    • Ưu tiên UV chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và chứng chỉ luật chứng khoán,chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hoặc Các chứng chỉ về kiểm toán/ kế toán như: CPA, CIA, ACCA
    • Có kiến thức tổng quát về kế toán, tài chính, chứng khoán và kiến thức pháp lý liên quan.
    • Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ.
    Kinh nghiệm
    • Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro.
    • Có tối thiểu 02 năm đảm nhiệm vị trí quản lý, chuyên gia cao cấp hoặc chủ trì công tác kiểm soát nội bộ/kiểm toán nội bộ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức tài chính.
    • Có kiến thức và kinh nghiệm về hoạt động phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
    Kỹ năng
    • Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc, phân tích, xử lý vấn đề.
    • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
    Yêu cầu khác (nếu có)
    • Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của công ty
    • Chịu được áp lực công việc và nhạy bén trong giải quyết tình huống.
  • Trách nhiệm công việc

    • Hỗ trợ Trưởng phòng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ.
    • Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra các phòng ban, trực tiếp triển khai kiểm soát theo kế hoạch và/hoặc theo sự vụ phát sinh đột xuất, xác định sai phạm, đánh giá tính tuân thủ quy trình quy định nội bộ của công ty và quy định của pháp luật của đối tượng được kiểm tra, đưa ra kiến nghị và các biện pháp xử lý phù hợp.
    • Tư vấn xây dựng quy trình, quy chế của Công ty đảm bảo các chốt kiểm soát được đưa ra để ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro.
    • Chủ trì lập các báo cáo thuộc chức năng của Phòng Kiểm soát nội bộ; trình Trưởng phòng xem xét, phê duyệt trước khi gửi cơ quan quản lý theo quy định.
    • Phối hợp thực hiện kiểm soát các thông tin công bố ra bên ngoài (theo phân công từng thời kỳ).
    • Phối hợp chuẩn bị hồ sơ và tham gia làm việc với UBCKNN, SGDCKVN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ.  
    • Báo cáo Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ các vi phạm nghiêm trọng phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát tuân thủ; tham mưu biện pháp xử lý và báo cáo Ban Tổng Giám đốc theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng.
    • Định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Công ty.
    • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
    • Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho nhân sự của Phòng theo phân công.
    • Xây dựng mối quan hệ hợp tác trong nội bộ Phòng và với các Đơn vị khác tại Công ty;
    • Thay mặt Trưởng phòng điều hành, tổ chức và xử lý công việc của Phòng Kiểm soát nội bộ khi được phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc trong phạm vi được giao.
  • Quyền lợi

    • Văn phòng Hạng A+, không gian sang trọng;
    • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 24/7, Khám sức khỏe định kỳ;
    • Dịch vụ chăm sóc đời sống nhân viên toàn diện;
    • Thưởng hiệu quả công việc, Lễ và các khoản phúc lợi khác;
    • Các hoạt động khác: Teambuilding, YEP, sự kiện nội bộ, sự kiện cá nhân....
Tìm kiếm